专项审计
针对特定事项、特定领域开展专项审计
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| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人/单位 | 当前节点 | 审计周期 | 操作 |
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共 0 条记录
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人/单位 | 当前节点 | 审计周期 | 操作 |
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| 项目名称 | - | ||
| 课题名称 | - | ||
| 负责人 | - | 所在部门 | - |
| 课题类型 | - | 经费来源 | - |
| 预算总额 | - | 实际支出 | - |
| 结余金额 | - | ||
| 审签期间 | - | ||
| 备注 | - | ||
本项目经费决算表已经计划财务处审核确认,数据与财务系统记录相符。现申请审计处对本项目经费使用情况进行审签,并出具审签意见。
本人承诺:以上经费使用情况真实、合法、合规,无虚报、套取、挪用等违规行为,如有不实,愿承担相应法律责任。
申请人(签字):___________
申请日期:___________
| 项目名称 | - |
| 审计年度 | - |
| 审计期间 | - |
| 被审单位 | - |
| 实施方式 | - |
| 审计范围 | - |
通过开展财务收支审计,全面核查特定资金的收入、支出及结余情况,评价资金使用的合规性、合理性,及时发现违规问题,提出整改建议。
主要采用账目核查、凭证抽查、访谈询问、数据比对等方法进行审计。
编制人:
编制日期: